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审计监督体系更加完善
市审计局

  2022年,市审计局承担市委市政府重大决策部署任务1项,本部门重点工作6项,均圆满完成。
  聚焦主责主业,服务大局成效更加明显。完成审计项目100个,同比增加8.7%,查出问题金额338亿元,同比增加98%,审计建议被采纳626条,同比增加117%。政策跟踪审计成效显著。先后开展农商行风险管控等政策跟踪审计项目7个,共发现40个方面167个问题,金额93.1亿元,移送问题线索3起,金额3.06亿元,督促上缴财政、拨付到位资金2196万元,完善制度办法124个。预算执行审计全面深化。聚焦财政“聚财、用财、理财、守财”能力,开展市级预算执行审计,开展省市县三级联动18个专题审计、15个部门单位预算执行审计和5个部门单位专项资金绩效审计,首次召开审计工作报告新闻发布会。政府投资审计深入开展。先后完成人民医院西院区、水环境综合治理等23个政府投资项目审计,促进出台《代建项目管理操作规程》、《工程施工分包管理办法》等系列规章制度,最大限度节约财政资金。经济责任审计稳步实施。聚焦权力运行和责任落实,先后对46名领导干部进行经济责任审计,对3名领导干部开展自然资源资产离任审计。出台《关于进一步加强经济责任审计工作的意见》,更好评价领导干部经济责任及自然资源资产管理责任。重点专项审计成效明显。
  聚力改革创新,审计监督体系更加完善。创新领导干部履行经济责任任职谈话制度,纳入市委市政府重大决策部署事项并圆满完成,先后对142名领导干部开展任职谈话提醒。制订改革方案,配齐配强审计办领导班子,促进审计办高效运转,做法通过《山东审计简报》在全省审计系统推广。以分值形式量化工作任务,打造全过程、全方位审计业务“积分制”考核管理体系。创新政府投资审计。制定《政府和公共投资项目审计监督实施办法》,进一步扩大投资审计范围;探索运用BIM+投资审计平台进行智慧化审计,列为省厅改革创新事项。创新大数据智慧审计。在全省率先完成金审三期工程建设,得到省厅发文表扬;自主研发“预算单位财务审计智慧分析平台”,实现对近3年全市1579家预算单位的“精准画像”。
  聚合审计管理,审计监督质效全面提升。强化质量管理。坚持应审尽审、凡审必严、严肃问责,先后移送处理问题线索40起,金额5.82亿元,涉及人员18人。强化整改执行。开展金审三期审计整改管理系统全省试点,全年应整改问题700个,已整改628个,金额193亿元,其余问题按计划分阶段整改;协调做好省厅对我市原主要领导经济责任审计发现问题整改,72个问题中,已完成整改68个,金额69.5亿元,其余4个问题按计划分阶段整改。

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